家装行业在2023年上半年面临竞争压力增加和用户购买力不足的情况。用户需求在一季度上升后在二季度迅速回落,对家装行业的恢复发展造成较大影响。为了应对外部挑战,齐家网调整策略并进一步精细化运营。目前,公司亏损持续收窄,业务基本保持稳定,现金状况保持强劲。
财报显示,齐家网的业务主要包括SaaS及延伸服务、室内设计及建筑业务和创新业务。其中,SaaS及营销服务收入为2.25亿元,与去年同期相比下降了6.9%;室内设计及建筑业务收入为2.53亿元,同比上涨50.9%。SaaS及延伸服务依然是公司的核心业务,收入占比为45.3%。
齐家网的毛利为2.52亿元,总体毛利率为50.8%。经调整后的归母净利润为820万元,而净亏损为1632万元。核心业务SaaS及营销服务保持在97%左右的高毛利率。供应链业务的毛利率为14.2%,与去年同期相比上升了2.7%。截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物及其他流动资金为11.09亿元,资金状况充足。
齐家网通过精细化运营措施改善了盈利能力,既降低成本又提高效益。在降本方面,公司通过严格控制成本和期间费用来实现成本的降低;在增效方面,公司通过优化投放策略、探索低成本获客模式和提供优质内容来提高用户粘性和转化率,并有效控制销售费用。公司上半年的销售费用为2.03亿元,同比下降3%。同时,公司调整和优化组织能力,提高人效和运营效率,上半年的管理费费用同比下降了0.8%。经过持续降本增效,齐家网的核心业务依然稳固。